X县审计局2023年内部审计工作总结.docx

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X县审计局2023年内部审计工作总结2023年,县审计局认真履行内部审计工作的指导和监督职责,努力探索新形势下内审工作的新路子,进一步促进部门单位健全内部约束机制,完善内部管理,规范财政财务行为,提高经济效益。在各部门单位领导的重视下,各单位内审人员积极努力开展内审工作,积极发挥内部审计“治己病,防未病”职能作用,取得较好成效。全年内审机构共审结项目26个,完成年度下达计划22个的118%,发现问题72个,完成整改68个,提出合理化建议37条。一、主要成效(一)县农村审计总站及所属基层审计站履行内部监督职能。按照《X省村集体财务管理条例》《农村集体经济组织审计工作规范》和《农村审计年度工作计划》,成立X县农业农村局内审领导小组,健全村级财务管理制度,建立职责分明、层层负责、人人把关的工作机制,落实好民主理财、财务公开,完善库存现金、银行存款、票据管理债权债务、资产管理、财务审批等各项管理制度。一是加强培训,提高审计人员综合素质。举办了由村级报账员、经管干部职工和专业会计参加的培训班,提高审计人员的理论水平和业务素质,夯实我县农村内审工作基础。二是查摆问题,维护村集体权益。通过对32个自有村财收入50万元以上的重点村开展村级财务审核工作,发现问题22个,全部完成整改,并收回资金1.2万元。(二)县总医院审计科发挥内部审计监督职能作用。一是加强政府采购内控管理和培训。进一步完善政府采购管理内控制度,组织各成员单位经办人员培训,促进依法依规进行政府采购工作。二是做好招投标的鉴证工作发挥内部审计“免疫”功能。2023年参与总医院设备科胆道碎石仪、远程移...

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