市教育系统2024年内部审计工作计划.docxVIP专享

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市教育系统2024年内部审计工作计划为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,提高教育经费使用效益,强化对学校各方面内部管理的监督落实党风廉政建设责任制,促进学校管理水平的提升。经研究,特制定《XX市教育系统2024年内部审计工作计划》。一、指导思想为充分发挥教育内部审计的监督、评价和服务功能,促进学校完善内控制度、提高管理水平、增强教育经费使用效益,更好地为XX教育事业持续健康发展服务,根据《浙江省教育厅关于进一步加强教育内部审计工作的意见》和《XX市人民政府关于进一步加强内部审计工作的实施意见》,有步骤、有重点地对我市中小学(幼儿园)实施财务收支审计及校长经济责任审计。进一步加强内审人员培训,提高内审人员业务能力。通过内审进一步完善学校管理机制,提高管理水平,推进全市教育系统反腐倡廉建设、财经管理水平和内部管理水平的提升,充分发挥审计的“免疫系统”作用,促进各项教育政策的全面落实,办好人民满意的教育。二、审计目标加强事前、事中审计监督,强化审计意见的落实,推进经济责任审计,努力实现“为规范财务会计工作服务、为提高教育资金使用效益服务、为提升学校管理水平提高教育质量服务、为教育改革和发展服务”的目标。三、审计的范围本次审计时间范围原则上是2020年9月至2023年8月,涉及具体项目根据实际情况再进行调整,必要时追溯到其他年度和延伸审计,同时对学校相应的内部管理制度进行督查。四、审计方式主要以任期经济责任审计为主,结合离任审计和专项审计等形式。审计采用全面审计、抽样审计及专项审计相结合的方式,通过审阅、计算、复核等审计方法进行。五...

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